首頁 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 財政信息

瑞金市2018年3月份財政 預算執行情況分析

 
 一、財政預算收支完成情況

20183月份當月財政收支完成情況

20183月份當月全市財政總收入完成25083萬元,同比增收6887萬元,增長37.8%。其中:上劃中央收入9946萬元,同比增收4115萬元,增長70.6%;上劃省級收入1041萬元,同比增收400萬元,增長62.4%;一般公共預算本級收入14096萬元,同比增收2372萬元,增長20.2%20183月份當月一般公共預算本級支出完成103869萬元,同比增支27863萬元,增長36.7%

20181-3月份財政收入累計完成情況

20181-3月份全市財政總收入完成80035萬元,完成年初預算36.7%,同比增收31740萬元,增長65.7%。一般公共預算收入完成42786萬元,完成年初預算32.6%,同比增收13864萬元,增長47.9%

分部門看:國稅部門收入58836萬元,完成年初預算46.8%同比增收32911萬元,增長126.9%;地稅部門收入17218萬元,完成年初預算25.1%同比增收2608萬元,增長17.8%;財政部門收入3981萬元,完成年初預算16.9%同比減收3778萬元,下降48.7%。三部門所占比重為73.521.55

分級次看:上劃中央收入33707萬元,同比增收16246萬元,增長93%;上劃省級收入3542萬元,同比增收1630萬元,增長85.3%;一般公共預算收入42786萬元,同比增收13864萬元,增長47.9%

分構成看:全市稅收收入完成76054萬元,同比增收35519萬元,增長87.6%,占財政總收入比重為95%,同比提高11.1個百分點,居全贛州第4 位。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)56298萬元,占財政總收入70.3%,企業所得稅6097萬元,占財政總收入7.6%,城市維護建設稅4493萬元,占財政收入5.6%。非稅收入3981萬元,占財政總收入比重為5%。地方稅收收入38805萬元,占一般公共預算收入比重90.7%

一般公共預算收入分項目看:

稅收收入38805萬元,同比增收17642萬元,增長83.4%,其中:增值稅25334萬元,同比增收14304萬元,增長129.7%;企業所得稅32%部分1951萬元,同比增收159萬元,增長8.9%;個人所得稅32%部分957萬元,同比增收9萬元,增長0.9%;五種小稅4651萬元,同比增收1600萬元,增長52.4%;城市維護建設稅4493萬元,同增收2725萬元,增長154.1%;車船稅224萬元,同比減收15萬元,下降6.2%;契稅1195萬元,同比減收1130萬元,下降48.6%

行政事業性收費收入945萬元,同比減收1837萬元,下降66%

罰沒收入617萬元,同比減收623萬元,下降50.2%

專項收入2259萬元,同比增收1144萬元,增長102.7%

政府住房基金收入104萬元,同比增收70萬元,增長204.4%

20181-3月份一般公共預算支出累計完成情況

20181-3月份全市一般公共預算支出完成171945萬元,同比增加32820萬元,增長23.6%。民生類支出147606萬元,同比增支25581萬元,增長21%,占一般公共預算支出的比重為85.8%。三項法定支出64746萬元,同比增支17422萬元,增長36.8%。其中:教育支出38792萬元,同比增支8459萬元,增長27.9%;科學技術支出6218萬元,同比增支473萬元,增長8.2%;農林水支出19736萬元,同比增支8490萬元,增長75.5%。八項支出138690萬元,同比增支27737萬元,增長25%

㈣政府性基金預算收支累計完成情況

1、基金收入:20181-3月份全市政府性基金預算收入完成8033萬元,同比減收14845萬元,下降64.9%,其中:國有土地收益基金收入1979萬元,同比增收1955萬元,增長8145.8%;農業土地開發資金收入83萬元,同比增收53萬元,增長176.7%;國有土地使用權出讓金收入5178萬元,同比減收16957萬元,下降76.6%;彩票公益金收入138萬元,同比減收178萬元,下降56.3%;城市基礎設施配套費收入399萬元,同比增收26萬元,增長7%;污水處理費收入同比凈增收256萬元;其他政府性基金收入同比凈減收20萬元。

 2、基金支出:20181-3月份全市政府性基金預算支出完成79544萬元,同比增支41661萬元,增長110%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出73523萬元,同比增支37736萬元,增長105.4%;國有土地收益金基金支出799萬元,同比凈增支799萬元;農業土地開發資金支出同比凈減支319萬元;新增建設用地有償使用費安排的支出同比凈減支249萬元;城市基礎設施配套費安排的支出811萬元,同比增支464萬元,增長133.7%;商業服務業等支出同比凈減支116萬元;其他支出102萬元,同比減支89萬元,下降40.4%;債務付息支出4053萬元,同比增支3179萬元,增長363.7%

二、財政收支運行特點

1、縣域經濟發展穩健,財政收入首季平穩增長。我市緊緊圍繞市委、市政府確定的工作目標,堅決貫徹執行上級財政政策,財稅工作做到早部署、早行動、早落實,堅持“依法征稅,應收盡收”,健全和完善各項收入征管制度,強化依法征收意識,1-3月份財政總收入完成年初預算任務的36.7%。從收入總量來看,全市財政總收入實現80035萬元,同比增收31740萬元,實現首季開門紅,兩位數增長,列贛州縣市區第2位;從增長速度來看,全市財政總收入同比增長36.7%,超出贛州縣市區平均增幅40.7個百分點,列贛州縣市區第2位。

 2財政收入結構有所改善,質量大幅提高。我市堅持突出抓工業,傾力抓招商,培植財源,嚴格征管秩序,依法征收,財政收入實現了較大增長,財政實力不斷增強。財政收入結構有所改善,質量大幅提高。一季度我市稅收收入占財政總收入比重為95%,比上年同期提高了11.1個百分點。

3、財政支出大幅增長,各項支出得到有效保障。1-3月,全市一般公共預算支出完成171945萬元,同比增支32820萬元,增長23.6%。其中:民生類支出1147606萬,同比增支25581元,增長20.96%三項法定支出64746萬元,同比增支17422萬元,增長36.8%;八項支出138690萬元,同比增支27737萬元,增長25%

1-3月的預算執行分析來看,財政收入雖然達到了穩定增長,但我們必須看到存在一些問題,收入增長受市場和一次性因素影響大,增收后勁還有待觀察。為此,在今后的工作中,各部門必須按照市委、政府提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,為實現我市經濟社會各項事業發展提供財力保障。

 

關于本站 | 版權保護 | 隱私安全 | 輔助信息 | 站內搜索 | 站點地圖 | 手機版 | RSS | 郵箱訂閱 | 手機訂閱
  

辽宁快乐12投注 下载