首頁 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 財政信息

瑞金市2018年5月份財政 預算執行情況分析

 
 一、財政預算收支完成情況

2018年5月份當月財政收支完成情況

2018年5月份當月全市財政總收入完成13672萬元,同比減收3312萬元,下降19.5%。其中:上劃中央收入4907萬元,同比減收2117萬元,下降30.1%;上劃省級收入546萬元,同比減收259萬元,下降32.2%;一般公共預算收入8219萬元,同比減收936萬元,下降10.2%。2018年5月份當月一般公共預算支出完成25260萬元,同比增支1225萬元,增長5.1%。

2018年1-5月份財政收入累計完成情況

2018年1-5月份全市財政總收入完成113446萬元,完成年初預算52.1%,同比增收30558萬元,增長36.9%。一般公共預算收入完成62343萬元,完成年初預算47.4%,同比增收14539萬元,增長30.4%。

分部門看:國稅部門收入78183萬元,完成年初預算62.2%,同比增收31301萬元,增長66.8%;地稅部門收入29801萬元,完成年初預算43.4%,同比增收3902萬元,增長15.1%;財政部門收入5462萬元,完成年初預算23.1%,同比減收4645萬元,下降46%。三部門所占比重為68.9:26.3:4.8。

分級次看:上劃中央收入46111萬元,同比增收14544萬元,增長46.1%;上劃省級收入4992萬元,同比增收1475萬元,增長41.9%;一般公共預算收入62343萬元,同比增收14539萬元,增長30.4%。

分構成看:全市稅收收入完成107984萬元,同比增收35203萬元,增長48.4%,占財政總收入比重為95.2%,同比提高7.4個百分點,居全贛州第4 位。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)69309萬元,占財政總收入61.1%,企業所得稅14822萬元,占財政總收入13.1%,土地增值稅6089萬元,占財政收入5.4%。非稅收入5462萬元,占財政總收入比重4.8%。地方稅收收入56881萬元,占一般公共預算收入比重91.2%。

一般公共預算收入分項目看:

稅收收入56881萬元,同比增收19184萬元,增長50.9%,其中:增值稅31189萬元,同比增收13071萬元,增長72.1%;企業所得稅32%部分4743萬元,同比增收248萬元,增長5.5%;個人所得稅32%部分1270萬元,同比減收245萬元,下降16.2%;五種小稅9424萬元,同比增收3985萬元,增長73.3%;城市維護建設稅5957萬元,同增收2395萬元,增長67.2%;車船稅372萬元,同比減收37萬元,下降9%;契稅3833萬元,同比減收313萬元,下降7.5%。

行政事業性收費收入1369萬元,同比減收2433萬元,下降64%。

罰沒收入879萬元,同比減收634萬元,下降41.9%。

專項收入2978萬元,同比增收1034萬元,增長53.2%。

政府住房基金收入179萬元,同比增收114萬元,增長175.4%。

2018年1-5月份一般公共預算支出累計完成情況

2018年1-5月份全市一般公共預算支出完成217308萬元,同比增加31422萬元,增長16.9%。民生類支出174.38萬元,同比增支9856萬元,增長6%,占一般公共預算支出的比重為80.1%。三項法定支出81954萬元,同比增支6015萬元,增長7.92%。其中:教育支出45946萬元,同比增支11813萬元,增長34.6%;科學技術支出6615萬元,同比減支2754萬元,下降29.4%;農林水支出29393萬元,同比減支3044萬元,下降9.4%。八項支出159180萬元,同比增支26010萬元,增長19.53%。

㈣政府性基金預算收支累計完成情況

1、基金收入:2018年1-5月份全市政府性基金預算收入完成26772萬元,同比減收9528萬元,下降26.3%,其中:國有土地收益基金收入2065萬元,同比增收2025萬元,增長5062.5%;農業土地開發資金收入119萬元,同比增收69萬元,增長138%;國有土地使用權出讓金收入23407萬元,同比減收11958萬元,下降33.8%;彩票公益金收入324萬元,同比減收148萬元,下降31.4%;城市基礎設施配套費收入439萬元,同比增收66萬元,增長17.7%;污水處理費收入同比凈增收418萬元;其他政府性基金收入同比凈減收20萬元。

 2、基金支出:2018年1-5月份全市政府性基金預算支出完成92269萬元,同比增支34395萬元,增長59.4%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出85787萬元,同比增支31453萬元,增長57.9%;國有土地收益金基金支出799萬元,同比增支789萬元,增長7890%;農業土地開發資金支出同比凈減支437萬元;城市基礎設施配套費安排的支出850萬元,同比增支4823萬元,增長1316%;商業服務業等支出同比凈減支210萬元;其他支出141萬元,同比減支1321萬元,下降90.4%;債務付息支出4053萬元,同比增支3179萬元,增長363.7%。

二、財政收支運行特點

1、1-5月財政收入增幅較大,超序時進度完成。我市緊緊圍繞市委、市政府確定的工作目標,堅決貫徹執行上級財政政策,積極抓好財稅工作,努力培植財源,堅持“依法征稅,應收盡收”,健全和完善各項收入征管制度,強化依法征收意識。份從收入總量來看,1-5月全市財政總收入實現113446萬元,完成年初預算任務的52.1%,同比增收30558萬元,增長36.9%,超序時進度10.4個百分點。保持了較高的增長速度,增幅列贛州縣市區第2位。

 2、收入質量不斷優化。1-5月,全市稅收收入完成107984萬元,同比增收35203萬元,增長48.4%。稅收收入完成年初預算的73.5%,超序時進度31.8個百分點;總量在贛州縣市區排第4,僅次于章貢區、經開區和南康區;增幅排贛州縣市第6,僅次于蓉江新區、經開區、全南縣、尋烏縣、石城縣,超出平均10.1個百分點;5月份我市稅收收入占財政總收入比重為95.2,稅占比連續4個月保持在95%以上,比上年同期提高了7.4個百分點,居全贛州第4 位,超出贛州縣市區平均水平5.5個百分點。

3、財政支出總量不斷加大,綜合保障能力進一步增強。1-5月,全市一般公共預算支出完成217308萬元,同比增支31422萬元,增長16.9%。其中:民生類支出174038萬元,同比增支9856萬元,增長6%。三項法定支出81954萬元,同比增支6015萬元,增長27.9%。八項支出159180萬元,同比增支26010萬元,增長19.5%。

1-5月的預算執行分析來看,財政收入雖然達到了較快增長,但我們必須看到存在一些問題,如稅源結構單一,工業稅收過度依賴銅加工企業,稅收持續增長的基礎較薄弱;財力缺乏,土地出讓金收支缺口巨大,收支矛盾突出的現狀依然存在。為此,在今后的工作中,各部門必須按照市委、政府提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,為實現我市經濟社會各項事業發展提供財力保障。

 

關于本站 | 版權保護 | 隱私安全 | 站內搜索 | 站點地圖
  

辽宁快乐12投注 下载